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sap软件发票作废,sap 发票 表
小程序:扫一扫查出行
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求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。
销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
出具发票时,数量是否可以修改,是在Item Category里面设置的,参数是billing reference. ItCA-TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的,该栏位的值应该是 K。
联系SAP支持团队:首先,应该联系SAP的支持团队,向他们报告发票校验被冻结的情况。将能够提供更具体的解冻步骤和支持。
你用CK13N ,看看这物料,肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮,就可以看见错误,把里面的错误,解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签,也可以看见该物料是否有标准成估算。
点开MIRO界面上的“消息”图标,查看具体的报错消息,看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的,有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话,仓库管理应该是很严格的,可能是交货单号码上出现问题。
sap取消发票没有对应的发票
1、第一个销售开票是在11/4做的,会计凭证的过账是在11月,冲销销售发票是在12/6,那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了,所以在冲销时只冲了销售发票,而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。
2、不要着急取消,取消之前先确认一下,是否已经开票,是否已经产生的会计凭证 如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账,然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
3、...是这样的,你确认发票生成后自动生成会计凭证么?可能这个不是自动生成的,或者不应该生成会计凭证。还有种可能,是你的结算币种和销售币种没有转换。
4、SAP系统一张凭证只能一种货币。在凭证抬头项目里面,只能选定某一种货币,涉及多货币的经济业务,只能通过外币过渡科目。
请教如何查询SAP里面作废的凭证
1、进入SAP查询界,在凭证日期或其他列上,右键,会出现一个对话框,点击“显示”,出现更改格式,双击“清账凭证”,加入到“显示的列”,搞定。
2、凭证编号。可以输入特定的凭证编号进行查看,也可以点击,按条件进行凭证查询。SAP是公司名称,即SAP公司,它是成立于1972年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商。
3、作废的凭证可以恢复方法请按下列步骤操作:单击【账务处理】→【凭证查询】,过滤出该作废凭证,打开会计分录序时簿窗口;单击选中该作废凭证,单击【编辑】菜单→【恢复已作废凭证】。
4、报废操作过程中会要求你输入固定资产编号。过账后自动生成凭证,调整固定资产相关的账户余额。相关账户在后台配置,涉及到该资产的资产类别中的账户分配。
5、FBV3 可以查询预制的目标的预制凭证。如果想查过账凭证的话,只能通过后台数据库表BKPF-USNAM去查。如果你们有开发出来的会计凭证打印程序的话,这个程序也有可能会查得到。
sap如何冲销发票
1、这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。
2、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
4、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
5、发票的取消(在SD开发票的时候错误)Tcode : VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B),输入要取消的发票号码,点击:保存,冲销完毕。你可以在测试环境先模拟操作一下,不要直接在正式环境中做。
6、凭证的冲销有这几种,MR8M是冲销发票凭证的,MBST是取消物料凭证的,FB08是冲销财务模块的凭证的。
sapmr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copying requirement来实现。
3、说明你的这张凭证已经做了清帐(即已经做了付款)。所以,要找到这张发票对应的财务凭证,然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置),然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
4、发票的取消(在SD开发票的时候错误)操作:TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)输入要取消的发票号码 点击:保存、冲销完毕.。
5、凭证的冲销有这几种,MR8M是冲销发票凭证的,MBST是取消物料凭证的,FB08是冲销财务模块的凭证的。
6、这只是系统的一个提示信息,实际上已自动清除FI凭证,不用管它的。
sap系统应收发票金额做错了怎么改?
1、T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
2、正文回答当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
3、比如你应该选50的比55计入的VAT要少,那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。借 应付 贷 VAT。如果你选的50比55计入的VAT要多,那么就是相反的,你应该再补一些VAT。
4、进入XD02(“修改客户”)进行修改设置。将开票凭证项目内,“出票日期”栏更改为空白(因为在实际工作中无法确定物料何时出库)。
5、可以按照你的方法做,只是会出现价格差异。另,更改订单价格,除了退回入库单,还需要其他。
6、先用手机把这个收据拍下来,然后到美图秀秀里面去,在美图秀秀里面,可以改。
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