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sapsd凭证,sap凭证编号怎么定义的
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SAP财务模块内有哪些凭证类型_sap凭证类型与科目怎么关联
除了在 FI 模块手工录入的会计凭证,SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成,由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。
会计凭证来源:1。总帐业务 :包括待摊、预提、税金等 2。
一)按内容(经济业务的)分类――收款凭证、付款凭证和转账凭证三种收款凭证。收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。它是根据有关库存现金和银行存款收入业务的原始凭证编制的。
传统凭证分收,付,转,或者全记记帐凭证,SAP也分三种,总长凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KG-供应商转来的红字发票,KZ-付款给供应商!与客户相关的DR-。。DG DZ 。。
K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。
SAP中物料凭证与会计凭证有什么区别?
1、简单讲:MM中的物料帐(物料凭证)是记录物料发生的异动情况,某个物料在什么时候从什么地方增加了,还是减少了;FICO中的叫会计凭证,专门记录费用的情况,即发生了多少费用,哪个地方增加或减少了。
2、我个人这么理解:物料凭证在物料的移动或物料状态(如质检到非质检)的变化等等中产生,记录物料数量、位置或状态等等的变化过程。
3、假如你采购一种物料,采购凭证就可以是一个合同一样的东西详细记录购买所需要的资料。物料凭证,当物料入库了,你肯定得登记增加的数量啊。财务凭证就是你买东西的要做的财务凭证啊。参考凭证可以不用考虑。
4、区别如下。在SAP系统中,每一个总账科目 (G/L Account)都有两个层次,首先必须在chart of accounts level维护共有的信息,然后再在company code level维护公司代码独有的信息。
sap里贷方凭证、贷项凭证、贷方分录和借方分录区别在哪里啊,求解~_百度...
借贷是记账符号,用来指明应计入某一账户的方向,并记录其数量上的增减变化。对于每一个账户而言,如果规定借方表示增加额,责贷方表示减少额。借贷记账法下,账户的左方称为借方,右方称为贷方。
对收入类科目来说,贷方表示增加,借方表示减少。对权益类科目来说,贷方表示权益的增加,借方表示减少。
收款凭证只记录贷方,付款凭证只记录借方。收款凭证借方指收到的现金或者银存,贷方指各项收入项目。付款凭证借方指发生的各项支出,贷方指付出的现金或者银存。
(1)单式记账凭证。单式记账凭证是指每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。填列借方科目的称为借项凭证,填列贷方科目的称为贷项凭证。(2)复式记账凭证。
会计凭证借方和贷方的意思如下:贷方:对于负债、所有者权益、收入类科目,贷方表示增加;对于资产、费用类科目,贷方表示减少。
SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外,你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证,这句话有些难以理解。
3、如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行; 凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。
4、有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛?不过,需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后,再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试,这个方法是可行的。
5、FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则:通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的;固定资产产生的凭证不可以通过冲销,只可以做一个反向的会计凭证来调整。
6、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
SAPSD借贷项能开一起开票吗
如果愿意手工开票,那么什么东西都是能合并的,但是如果需要系统自动去开票,或者从某张单证转开票的话,那么不能将不同的东西合并。
所以SAP设计之初,就是希望在遵循会计原则的基础上,能够把业务资料和财务资料联动在一起,即现在SAP拍著胸牌引以为豪的业务和财务资料的无缝整合功能。
因此对于没有货物流通的,只要设置为服务类即可。FI与MM模块即不会关联。
SAP MM(物料管理模块):SAP 产品中最常用的一个模块,它涉及到物料管理的 全过程,与财务、生产、销售、成本等模块均有密切的关系。主要有采购、库房 与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。
无库存管理的订单不用做交货与发货过账吧?建借贷项凭证即可。试试直接将交货单删除(VL02N菜单点删除),再依订单号做销售开票吧。
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