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sap退货,Sap退货订单
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请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?
1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
2、VL01N创建的退货交货单,VL02N过账后,系统默认的移动类型是651,物品放在MMBE的“customer return”这个库存类型中。
3、销售退回业务的会计分录怎么做?企业发生销售退回时,应根据退回的货物开具红字发票,并做相应的红字分录,具体应如何编制?销售退回业务分录 销售退回指顾客向卖方购买后又退回的商品。很多企业允许顾客退货,并且会全额退还货款。
4、在企业日常经营过程中,经常会遇到因各种原因导致的商品换退货,这是不可避免的。换货退货的会计分录编制与退还货物的收入是否确认有着密切的关系。不同的情况对应着不同的处理方式。
sap退货交货单会占用信贷吗
通过这一配置实现了不同类型的销售订单和交货单与信贷组及系统信用控制的结合。 定义自动信贷控制。在这里定义具体的怎样执行信贷控制,反映了一个企业的基本信贷政策。
对于强逻辑的SAP来说,不容易通过设置来实现,如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票,那么相应的贷向凭证也会同时冻结。
LR 退货交货”,在“开票-与订单相关开票类型”栏可见发票类型是“RE 退货贷记”。退货订单可参照销售订单或发票生成,后续需创建退货交货单,并需要出具退货贷记凭证。由于涉及交货,故退货订单需要生成计划行。
SAP ERP内会对客户进行信用额度的控制,这个信用额度表示客户在未回款的情况下允许发货的额度,再通俗点说就是客户可以赊账多少。这里的静态信贷超过就是表示客户信用额度超过的意思,表明客户不可以再赊账了。
SAP系统退货错误如何取消_sap系统里面怎么做退货业务
既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
可以使用事务码MIGO,做取消的。在R02物料凭证后面的方框内,输入你收货错误产生的凭证号,然后点击执行按钮。
如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
用 mbst 冲销你刚才错误的那张退货物料凭证。然后重新再按7折退货到你的残疾库。
这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
才可继续处理。从原理上讲,退货的库存不能取消,往往是该物料已经收货的库存,被移走,没有足够库存可反冲。如果物料有批次管理,需要检查退回的批次,是否已经被其他业务操作消耗? 也可以通过检查物料凭证记录可以查到。
sap退货时和财务不一致
兄弟 你的问题问的不对哦。成本和收入本来就是不一样的好吧。成本是标准价来的,收入是销售订单价格来的,差异能不大么,没有差异岂不是要亏本。
差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
首先打开sap软件并进入主界面。其次点击查询找出“供应链收发存报表”与“财务会计收发存报表”。最后进行分析对比差异即可。
sap系统中如何重新打印退货单据
sap可以补打退货单。SAP公司主要产品线如下:1)Application 应用产品线, 包含SAP Business Suite/SAP By Design/SAP Business One,以及很多LOB(Line of Business)的产品,如:SCM/CRM/PLM/MII等产品。
SAP应用程序触发打印请求,并将打印请求存放在SAP系统的打印池,同时存放在临时对象库中就可以HU:Handling Unit包装单位的管理。
在SAP主菜单中选择单据打印,选择采购-应付款。在弹出的单据打印-选择标准窗口中,输入选择标准,选择确定按钮。在打印单据窗口中选择要打印的采购订单,选择打印按钮。
这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
在菜单里选:附加报表-销售-单据-0交货单。在交货单选择界面填写交货单号,然后点执行按钮,或者按F8执行按钮xx有限公司Page1of4SAP单据打印。
怎样在SAP里做一个退货单
1、如果是采购退货,用ME21N建退货采购订单,然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
2、参考ZOR的SO做ZRE的SO,然后ZRE退货订单创建LR的DN,然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程,可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货,而且要退货肯定需要有个触发,需要结合具体的业务流程来实现。
3、这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
4、先要拿到供应商开给你的贷项申请单,然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令,输入发票,只是“业务处理”处改成贷项。
5、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
6、一定需要订单,退货是根据你的订单给你退钱的。
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