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sapvf,sapVF01行项目与开票不相关
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能sap直接在vf04里修改税额吗
1、简单,VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少,那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。
2、SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
3、决定订单税率的其实是销售组织主数据上的税类别+订单上的分类,税类别由售达方所在地决定,也可以在订单上直接修改,在订单出具发票凭证的税负国家里面改就可以了。
4、可以自己更改税额的是在增值税纳税申报里面因为开具的发票数量比较多,会造成小数点的差异,所以允许更改。但原则上是不要超过0.15元差异,当然,真要是超过了,只要是真实的,肯定是允许的。
sap凭证类型ue是什么意思
1、即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。
2、SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。
3、SD 模块开票凭证 SAP 预定义了多种 Billing type,基于 Billing type 确定 SD 模块的编号范围和对应的会计凭证类型。
4、通常来说,SA是手工凭证,WE是系统发货自动产生的凭证。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。
SAP中VF01和VF02的区别
1、VF01是单个出具销售订单的发票,出具发票之后,会产生应收账款和销售收入。
2、区别:供应商发票 是我方购买供应商货物,收货后对方需要开发票给我方,然后我方付款给供应商,我们在SAP应做的是发票校验,也就是MIRO。新建发票,我理解是销售给客户的,我方开发票给客户,属于收钱。VF01。
3、通常在SAP中,销售开发票一般是参考 销售订单(SO) 或交货单(DN)来开票,具体是需要根据什么来开要看公司业务。例如公司要在发货的时候才能确定价格,并且同一份订单在不同时间段发的货,价格可能是不同的。
4、要修改billing date,只有在Billing生成Accounting document之前才可以。使用VF02,输入需要修改的Billing document,回车进入。然后点击菜单上的Goto-Header-Header,然后你就能看见并修改Billing Date了。
如何把SAP里VF04里,全选,模拟后的数据导出
可以用excel导出吧,界面上有EXCEL导出,点击会直接跳出对话框问你导出哪个用户的权限,你可以选一个,也可以全选,系统会自动导出你选中用户的权限,并帮你排版排好。
现在发现有更简便的方法:用excel读入vfp的.dbf(或者叫把vfp的数据库导入到excel了) 利用excel的粘贴转制,非常方便的生成行列互换的表。把excel表另存为dbf 完成。如果是一次性的转换,这种方法很实用。
好多T-CODE都可以,如,VD04,OV51,在客户的旁边点查找,可以将所有清单显示出来,点右键,下载到本地即可。
全选字段,然后菜单栏的Systemàlist àlsave导出到excel.SAP 怎么改E070表中的描述 首先你要有SE16/SE16N 的权限, 并且你要有系统debug的权限。 SE16 display E070 进入到你要修改的line item 点进去。
这个么用过。 但是从界面来开应该是可以把以下单据打包分组,详细作用再查查资料。
SAP系统对订单这块只有删除标记,不会像其他软件一样在系统中不存在数据。
sap中怎样冲销上月收入凭证?vf11无法冲销~~
在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
首先打开电脑,点击进入sap系统。其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。最后点击补充库存即可解决。
T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统,SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
问题一:如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证(即红字冲销),然后再做一笔正确的凭证。
SAP系统用VF02更改发票日期
在SAP主菜单,点击开始,系统初始化,单击要编辑的过账,期间旁边的链接箭头,系统将显示过账期间窗口,更改期间名称,日期范围以及激活和锁定字段。
sapvl02n修改过账时间步骤如下:在SAP主菜单中,依次点击开始、系统初始化、过账期间。单击要编辑的过账期间旁边的链接箭头,系统将显示过账期间窗口。更改期间名称、日期范围以及激活和锁定字段。点击更新。
定义好的有效期可以更改。已启用ECN管理的,在ECN中定义有效期,定义好的有效期可以更改,但要在ECN中修改(CC02)在有效期栏点日期进去修改完成后。
直接使用VF02修改开票日期就可以解决这个问题了,这是由于会计期间的问题。
但是实际的物料移动可能是昨天,也就是31号完成的,那么过账日期应该选31号。这个道理对于冲销凭证也是成立的,你要将冲销的物料凭证过账时间选在在哪一天,你选择的日期,就是财务在财务端看见的财务凭证的过账日期。
发票不可以改日期。一般情况下,发票的开具日期应当与实际交易日期相符,不能随意更改。
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