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sap成本月结,SAP成本月结有的步骤太慢能取消重新跑么
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SAP分步卷算成本
1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
2、具体要看你是计算标准成本还是实际成本。标准成本的计算主要是维护好相关的主数据后就可以直接计算。如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。
3、设计成本要素,以科学地完成成本的计算功能。所以,该岗位会计必须有较强的逻辑思维能力和公司产品业务流程知识。另外,你可就成本要素会计在SAP中被赋予的权限(原则上,未赋予的权限是无法使用的),来确定其职能。
4、要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本。
sap成本核算是在月结前还是后
1、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
2、基本上,sap的成本核算方案,可以满足国内会计和税务上的需要。一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。
3、订单的实际成本与标准成本差异会被放大。财务月结是要结算已经完工入库的生产订单的,月结就是针对生产的定的投料、报工、费用进行结算。报工是属于工这一块,就是生产订单对应工资。
4、物料帐期是控制物料移动账期,一般公司月结是需要将下月物料账期打开,关闭当前物料账期,这样所有物料移动都只能记录到下月,本月禁止物料移动(为了保证财务核算成本和月结需要)。规律一般在财务月结前,每月25号左右。
sap成本核算单如何结平
先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
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