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sap换票,SAP换主题
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谁知道凭证类型是干什么用的
专用记账凭证,是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记账凭证按其反映经济业务的内容不同,又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。(1)收款凭证。收款凭证是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。(2)付款凭证。
凭证分类 它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。
还应把已登账的凭证依序归档它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。
专用记账凭证,是指分类反映经济业务的记账凭证。通用记账凭证,是指用来反映所有业务的记账凭证。按填列会计科目的数目分类:可以分为单式记账凭证和复式记账凭证两类。单式记账凭证。
一次凭证是一次有效的凭证。如:收据材料领用单。\x0d\x0aB、累计凭证。累计凭证指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证。
请问如何将SAP中事务代码MIR5中显示的供应商编码替换成显示供应商名称...
MIR5显示的只是发票凭证后台表中存储的信息,而这两张表中只存了供应商编码,供应商名称只存在供应商信息的表中。需要这两个表做关联,才能通过发票表中的供应商编码找到供应商信息表中的供应商名称。
不能。fbl1n事务代码MIR5中显示的是供应商编码,供应商名称只存在供应商信息的表中。需要这两个表做关联,才能通过发票表中的供应商编码找到供应商信息表中的供应商名称。
只有寄售库存是可以查供应商名称,在MB52代码的报表里,是通过供应商代码显示的。在格式中将该字段显示出来就可以了。如果通过代码你不知道是哪个供应商,可以通过XK03查看一下。
事务代码是激活一个SAP事务用的。如果你用过国内财务软件,会看到有一系列菜单,每个菜单的最末节点代表一个可执行的功能。
在需要填VENDOR CODE的地方单击,输入栏后面不会出现选择按钮吗?如果出现选择按钮,直接找就好啦!如果没有就到主数据里找吧事务码XK03,输入名称,找到号码。
sap计提折旧多了怎么冲回
用红字更正法冲销多计的金额。借:管理费用(负数)贷:累计折旧 (负数)红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。
一是直接冲减多计提的部分,比如 借:管理费用—折旧费(负数),贷:累计折旧(负数)。二是先红字分录冲减之前错误的分录,然后再重新按正确的金额来计提折旧。分录都是一样,借:管理费用—折旧费,贷:累计折旧。
以错误调整为例,那就要让SAP计划外折旧干回它的老本行啦,那究竟如何通过计划外折旧来调整资产折旧的错误呢?当然也有许多企业将计划外折旧挪作他用,比如通过变通的手段做成资产重估,但是这样的做法到底是不推荐的。
如果是在当年度就发现的,直接红字冲销多计提的折旧就可以了。如果是以前年度多计提的,则需要区分企业执行的《小企业会计准则》还是《企业会计准则》。
一次性冲销预提有如下操作:通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。
借:管理费用(负数)贷:累计折旧 (负数)累计折旧一年四季都可以调整的。金额不大,今年冲回来就是了。而且当年的可以直接冲回,跨年的要通过以前年度损益调整。
sap销售退换货一定要做订单吗?
财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
sap中在vf01里怎样更改发票金额
T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
第一,导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么,销售发票的金额从哪里来的呢?它可以根据你的销售订单而来,也可以根据你的交货单而来。
是不能修改凭证的;如果有特殊需求,需要在校验时允许修改,可以在后台把限制取消;像这种情况,第一次修改凭证,为何要这样修改,应该是有原因的,若确定是免费货物,建议不要这样处理。若是修改错误,冲销重做就是了。
SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率,根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况,你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。
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