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erp系统中采购订单变更,erp采购系统的订单流程处理
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...做到应收应付系统还可以改之前审核了的采购订单吗?
如果制单与审核为同一人的话,可以直接审核。通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。
审核后一般是不允许修改的,想要修改,只能做回退的动作:先取消审核,再取消提交,这时候单据应该是未提交的状态,然后就可以修改了。当然,这是通常的ERP流程,你的这个有没有特殊就不清楚了,你可以按照上面方法试试。
若需要进行反审核,请先查看是否有对应的权限,既然有审核功能,那就涉及到系统的权限处理,每个账户的权限有区别,一般和系统管理员进行联系确认。
...采购订单管理存在什么问题及解决方法(erp系统中的采购可以实现)_百度...
1、语言区域,系统默认为”简体中文”,不用修改。在”操作日期”框内键入操作时间,输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。确认以上几步输入的数据没问题后,点”登录”进入系统。
2、傲鹏ERP软件解决方案:采购历史价格分析。采购订单报价控制,自动取报价单价格。允许单价向下修改不能向上修改。采购订单执行情况。
3、电子商务平台:ERP系统可以通过电子商务平台来实现对客户的采购管理,客户可以在系统上直接下订单、查询产品信息和价格、进行在线支付等操作,实现更加便捷高效的交易过程。
4、各个企业虽然生产的产品千奇百怪,但是,其采购管理流程是类似的。
5、如果你的企业也遇到了这样的问题,那么ERP就可以通过合理的调配机制和信息反馈机制来帮助你的企业很好的处理这些问题,实现对订单和计划执行的动态跟踪,全面准确地掌握销售情况,提高资金回笼的时效性。
ERP的从请购单生成采购订单,采购订单怎么修改单号
系统管理员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。进入系统参数维护界面,左侧点击【单据设置】,右侧找到【购货发票(专用)单据】项,鼠标双击。
找到【采购模块】下的【采购订单】,打开,在表体上右击,选择【表头项目】,然后选择你要修改的“数量1”,把显示名称改了就行了。
制作请购单 从生产模块下达生产性物料的请购单,是本功能的主力推荐方式。一般情况下,请购单必须先获得审核人的核准,然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单,才能进行采购业务。
你好!一般单据编号是通过数据库的序列生成的,不应该有重复的,请提供你的软件 希望对你有所帮助,望采纳。
答案:在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单,可以设置订单一条记录生成一张发货单,或者全部记录生成一张发货单,并且可以批量指定仓库 登录步骤:首先双击打开‘企业应用平台’。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
1、开错税率跨月了的申报方法可以: 纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
2、税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
3、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
4、一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。
5、具体操作如下:情况一:发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的,以及未被购买方用于认证抵扣的,并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。
6、可以。根据查询华审网显示,红冲是电子发票的一种操作,它既可以用来作废发票,也可以用来修正发票的错误如果发票出现错误,可以通过红冲来重新开具发票。
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