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sap跨月,SAP跨月报工辅料分摊
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sap系统财务收款确认到了错误的客户,应该怎么调整?
处理方式如下:出现维护错误的话,可以重新进行一个维护,然后的话进行刷新。
先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
sap客户统驭科目调整以前的账需要导出。统驭科目是要进行明细核算的总账科目,例如应收账款科目,需要核算到具体的客户。统驭科目不能直接记账,对明细账户的更新会自动平行更新到统驭账户,这样可以保持总账和明细账的一致。
SAP上个月采购凭证发票金额少记一分钱,这个月冲销怎么做
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、那么上月的发票在下月冲销的账务处理怎么做?跨月作废发票的账务处理对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。
3、如果涉及金额较大,需要调整以前年度损益,简便的处理就是,借:未分配利润 负数冲销金额 贷:其他应付哗 负数冲销金额 问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
求助:sap生产订单结算后,想重新入库如何操作。
打开采购订单,输入MIGO,回车进入;备货发货通过预留号,输入预留号;数量维护:如果需要做收货入库实际数量与订单不符,需要进行修改。移动类型:输入采购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码,无需修改。
第一种,此类物品属于联产品,需要在物料主数据及BOM中做相应设置,使用101对订单收货时,主产品和联产品可以一同收货。第二种,此类物品属于副产品,使用事务代码MB1C 移动类型531,进行副产品收货。
sap仓库管理出库流程:采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架。入库流程:开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。
如果是当月的话,用262冲销之前的入库,再用261入一次就行了。如果是在上月的工单,还没有结算的话,也可以冲销。如果不冲销,在盘点的时候也会发现,可以作为盘盈亏处理。如果是上月已经结算的工单,是不可以冲销的。
不能改。在做入库单修改时,应该做得是:入库单的修改,可以利用直接修改或红冲的方法,建议采用红冲的方法;对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的,全世界排名第一的,并且世界500强都在使用的ERP软件系统。
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